办事统计数据:2023年2月行政审批办件量77件
8月22日,水利厅召开2023年内部审计进场见面会,全面启动厅内部项目及下属5家单位财政财务收支审计工作。受权燕副厅长委托,厅二级巡视员彭静耘出席会议并讲话。
会议指出,此次审计是对被审计单位工作的一次体检,能有效提升单位财务管理水平,规范经济业务活动,是实现水利“十大提升”目标任务的坚强政治保障,要充分认识项目资金审计和财政财务收支审计的重要意义。
会议要求,各方要密切协作沟通,大力配合支持审计。被审计单位及时、完整、真实、准确地提供审计资料,实事求是地反映相关情况。审计组要尽职担当,突出审计重点,提高审计质效,强化审计纪律执行,坚持依法审计。审监处要加强对审计工作的全过程监督和指导,明确专人做好审计工作的对接协调,定期开展调度。
审监处宣读了审计通知及审计“四严禁”“八不准”工作纪律,审计组、被审计单位(项目)负责人分别进行了表态发言。厅办公室、审监处、审计工作组及被审计单位(项目)负责人参会。